為扎實推進空港分公司財務內控管理,7月24日,財務部安排專業(yè)會計前往空港分公司對其日常財務管理進行檢查,并對財務質量管理體系建設工作進行指導。
此次檢查,財務人員從專業(yè)角度對空港分公司目前經營情況進行深入細致的了解,對6個物業(yè)代管點進行了系統(tǒng)的票據(jù)檢查,水電、物業(yè)費核對,并對臺賬的建立及資金管理安全風險進行了評估。
整個檢查過程中,發(fā)現(xiàn)空港物業(yè)點各類臺賬底表樣式存在不統(tǒng)一、不完整、不規(guī)范現(xiàn)象。財務人員從建立基礎的EXCEL表功能等內容對空港分公司財務相關人員進行手把手的指導,包括統(tǒng)一表格、分類匯總、規(guī)范格式等。此外,財務人員還對水電費收取率等進行了核對,對智能POS機使用及發(fā)票管理進行了指導,并對內業(yè)人員強化了資金安全風險跟票據(jù)安全風險防控知識。
此次檢查及指導,進一步規(guī)范了空港分公司的財務流程,增強了內業(yè)人員對財務規(guī)范流程操作及資金安全風險防范的基本意識,全面提升了空港分公司財務管理質量。積之深厚,思之密謹,才能流之源遠,薄發(fā)綿長。后期財務部將持續(xù)對空港分公司進行財務監(jiān)管及指導,為空港分公司擴大發(fā)展筑牢基礎,保駕護航。
(財務部 趙芳芳 供稿)
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